一、2024年公共财政预算执行情况
一般公共预算收入16288.18万元,比上年增加987.89万元,同比增加6.46%,完成市下达任务17595万元的92.57%;专项转移支付收入444.48万元。
一般公共预算支出2729.60万元,其中:镇级收入安排2285.12万元,上级补助收入安排444.48万元;上解支出22429.79万元。
2024年管委会一般公共预算收入16288.18万元、补助收2344.48万元、调入资金3144.38万元和上年结余3557.90万元,与一般公共预算支出2729.60万元、上解支出22429.79万元相抵后,结余175.56万元。
二、2025年公共财政预算草案
根据我市财政预算的指导思想和原则,结合本级财力情况,对管委会财政预算安排建议如下:
2025年,管委会一般公共预算收入18405万元,比上年增收2177万元,增长13%。
2025年一般公共预算收入18405万元,加专项转移支付收入2240.78万元和上年结余175.56万元后,一般公共预算支出相应安排19993.22万元,预计年终结余828.12万元。支出项目的安排情况如下:
①人员支出1402.18万元;
②公用支出82.10万元(按市公用支出标准预算);
③体制上解支出(核定收入50%负担),共9202.50万元;
④项目支出9306.44万元,具体如下:
1、一般公共服务支出3254.66万元。
2、公共安全支出110.40万元,包含行政运行、治安队经费以及维稳经费、扫黑除恶经费和基层治理专项经费。
3、教育支出6.80万元,包含教育经费。
4、科学技术支出226.80万元。
5、文化旅游体育与传媒支出5.20万元,包含文化体育经费。
6、社会保障和就业支出37.24万元。
7、卫生健康支出21.42万元。
8、城乡社区支出87万元,包含农村生活垃圾收运处理经费、垃圾处理费。
9、农林水支出77.82万元。
10、住房保障支出290.18万元,包含公共租赁住房项目。
11、灾害防治及应急管理支出199.15万元。
12、预备费200万元。
13、一般债券还本付息与服务费、发行费4789.77万元。