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江门开平市蚬冈镇人民政府信息公开

索引号: 11440783007082280X/2025-00058 分类:
发布机构: 江门开平市蚬冈镇人民政府 成文日期: 2025-05-21
名称: 蚬冈镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算情况报告(草案)
文号: 发布日期: 2025-05-21
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蚬冈镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算情况报告(草案)

发布日期:2025-05-21  浏览次数:-

二〇二四年财政预算执行情况

2024年我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的二十大精神,在市委、市政府和镇党委的领导下,在镇人大监督支持下,紧紧围绕我镇经济社会发展任务和镇党代会确定的工作目标,努力克服经济波动等不利因素的影响,严格执行上级“过紧日子”的通知精神,财政分配、调节、监督管理职能不断加强,财政支出运行平稳,有力地支持了全镇经济和各项社会事业的发展。现将蚬冈镇2024年财政预算执行具体情况汇报如下:

一、收入方面

2024年我镇财政总收入3570.91万元,同比增加1244.86万元,增长53.52%,完成年度预算的135.92%。其中:一般公共预算收入1001.85万元,同比减少9.02万元,负增长0.89%;体制补助收入591万元;专项转移支付收入256.63万元;其他一般性转移支付收入1359.43万元;均衡性转移支付收入207万元;政府性基金转移收入155万元。    

二、支出方面

2024年财政总支出3436.91万元,同比增加1062.32万元,增长44.74%,完成年度预算的130.82%,其中:

一般公共服务支出950.76万元,同比增加59.77万元,增长6.71%,完成年度预算的110.20%。

公共安全支出383.42万元,同比增加88.61万元,增长30.06%,完成年度预算的130.81%。

社会保障和就业支出626.02万元,同比增加48.18万元,增长8.34%,完成年度预算的104.31%。

卫生健康支出583.82万元,同比增加177.86万元,增长43.81%,完成年度预算的166.32%。

农林水支出84.95万元,同比增加25.71万元,增长43.3%,完成年度预算的21.69%。

住房保障支出132.41万元,同比增加10.43万元,增长8.55%,完成年度预算的107.46%。

文化旅游体育与传媒支出1.26万元,同比增加1.26万元,增长100%,完成年度预算的126%。

城乡社区支出171.76万元,同比增加156.38万元,增长超100%,超额完成年度预算。

专项上解支出502.51万元,同比增加494.11万元。

三、收支决算

2023年结余21.58万元,2024年我镇财政总收入3570.91万元,财政总支出3436.91万元,收支对比,2024年滚存结余155.58万元。

一年来,各项工作虽然较为顺利,但仍然存在一些困难。一是可用财力有限,支出压力大,可供财政统筹安排的财力较少,保工资、保运转、保基本民生的压力越来越大;二是财力的增长与经济社会事业发展的支出需求存在有较大的差距。面对这些困难,在以后的工作中我们将增强紧迫感、使命感,采取有力措施逐步解决,同时也恳请各位代表在监督过程中多提宝贵意见和建议,一如既往的指导和支持财政工作。

各位代表,回顾过去一年的财政工作,我镇的财政收支预算执行情况良好,财政收入与经济发展状况基本相适应,镇党委、政府领导班子带头贯彻中央八项规定及实施细则,进一步压缩行政运行方面开支。在能够保障政府机关正常运作的前提下,积极向上级各部门争取资金投入各项基础设施和民生工程建设,使得我镇面貌焕然一新。成绩的取得实属不易,主要得益于镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督,是全镇上下共同努力和各部门大力支持的结果。

二〇二五年财政预算(草案)

2025年,我镇将以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为引领,全面贯彻镇党委、政府的中心工作部署,秉持稳中求进的工作总基调,全方位推进预算编制与财政工作。依据上级财政部门对于2025年预算编制的要求,我镇始终坚守“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡” 的准则,全面落实政府过“紧日子”要求,把财政资金用在刀刃上,进一步细化预算编制内容,为保障镇内基本运转以及社会事业的协调发展筑牢根基。2025年镇财政收支预算草案拟作如下安排:

一、2025年财政总收入预算

2025年我镇财政总收入2489.02万元,主要收入项目的安排是:

1.一般公共预算收入1195.8万元;

2.体制补助收入591万元;

3.均衡性转移支付收入80万元;

4.其他一般专项转移支付收入590.22万元;

5.专项转移支付收入32万元。

二、2025年财政总支出预算

2025年按照《预算法》的规定以“量入为出,收支平衡”为原则,结合我镇经济运转情况,2025年全镇一般公共预算支出安排2488.67万元,结余0.65万元。一般公共预算支出项目安排为:

1.政府办公室及相关机构事务794.52万元,用于政府机关运转费用;

2.财政事务费89.73万元,用于财政部门运转费用;

3.税收事务费55万元,用于市代扣税务经费;

4.商贸事务费171.02万元,用于商贸事务部门运转费用及招商引资支出;

5.组织事务费3.4万元,用于组织人事管理事务支出;

6.公共安全行政运行332.61万元,用于治安安全方面开支;

7.教育支出3.35万元,用于教育方面开支;

8.文化旅游体育和媒体1.02万元,用于文化建设方面开支;

9.社会保障和就业支出551.33万元,用于民政、社保、农村养老保险方面开支;

10.卫生健康支出362.75万元,用于卫生健康方面基础;

11.住房保障支出123.94万元,用于住房保障方面开支。

三、收支决算

2025年我镇财政总收入预算2489.02万元,财政总支出2488.67万元。2024年财政结余155.58万元,收支对比,滚存结余155.93万元。

四、2025年财政工作重点

2025年,我们锚定全镇经济社会发展的长远蓝图,将全面完成财政收支预算任务作为坚实基石,围绕以下重点工作,持续精准发力,力求在新的一年实现财政工作的高质量突破,为全镇发展注入强劲动力。

(一)开拓增收渠道,增强财政实力。经济发展是财政收入的源头活水,我们要牢牢把握这一关键,变被动为主动,深挖潜力、广开财源,秉持依法征收原则,确保每一笔该收的款项都能足额入库。加大土地征用工作力度,积极盘活处于闲置或低效利用状态的存量建设用地,为财政收入开辟新的增长点。深入研究、吃透各类政策法规,用好用足政策赋予的征收权限,依法依规开展相关税费征收工作,确保政策的经济效能充分转化为财政收入。

(二)强化支出管控,提升资金效能。把完成全年财政收支任务作为首要任务,坚决落实保工资、保稳定、保运转的“三保”任务,确保政府各项工作正常运转。重点加强对工程建设项目的全方位监管,严格控制资金缺口,杜绝超预算支出的情况发生。牢固树立勤俭节约的理念,从严从紧编制预算,压缩“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等非刚性、非重点支出,坚决取消不必要的项目开支,集中资金保障产业配套设施建设的资金需求,提高资金使用效益。

(三)规范管理流程,夯实财政基础。进一步完善行政事业单位内控制度,建立健全定期财政资金监管机制,确保财政资金安全、规范运行。持续优化政府采购管理,加强采购过程的监督和管理,提高采购资金的节约率,实现采购效益的最大化。密切关注债务风险,优化债务结构,有效防范金融风险,维护财政运行的稳定。

(四)聚焦民生福祉,确保政策落地。将民生保障作为财政工作的出发点和落脚点,全力保障建设类民生工程按时、按质、按量完成,打造让群众满意的优质工程。对于惠民补助类资金,建立严格的审核和发放机制,确保资金足额、安全、及时地发放到受益户手中,做到零差错,让每一项惠民政策都能精准惠及群众,切实增强群众的获得感和幸福感。

各位代表、同志们,新岁已至,征途在前。站在全新的起点,我们满怀信心、斗志昂扬。在镇党委的坚强引领下,在镇人大的监督指导下,我们将以奋进之姿、实干之态,全身心投入到财政工作当中。锚定全年财政工作目标,一步一个脚印,稳扎稳打推进各项任务,为绘就魅力蚬冈的崭新篇章,倾尽全力、贡献力量.


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