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开平市供销合作联社2015年部门决算公开
撰写时间:2016-12-07
来源: 本网
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2015年开平市供销合作联社部门决算



目 录


第一部分 开平市供销合作联社概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况说明


第四部分 名词解释





第一部分 开平市供销合作联社概况

(一)部门主要职责

开平市供销合作联社是开平市供销合作联社(以下简称开平市供销社)成立于1951年4月,是开平市供销合作社的联合组织,是开平市政府直属的参照公务员法管理的正科级事业单位,属全国供销合作社系统的县(市)级管理机构。

开平市供销合作联社主要职能包括:

1.经市政府授权,对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹的经营进行组织、协调、管理,引导农民发展商品生产,促进城乡物资交流。发展农民合作经济组织,做好服务“三农”工作。

2.受市政府主管部门的委托,对全市烟花爆竹经营进行管理与指导,定期对全市烟花爆竹安全经营进行监督与检查。

3.受市政府主管部门委托授权,管理废旧物资回收市场秩序。

4.协调同有关部门的关系,组织开展对外经济、贸易、技术交流、促进供销社经济发展。

5.管理社有资产,行使本级社有资产出资人代表职能,维护供销社的合法权益。

6.参与省供销社和江门市供销社的各项活动。

7.承办市委、市政府和全国总社、省供销社及江门市供销社交办的其他事项。

8.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委和市政府有关农村工作的方针政策,加快供销社的改革发展。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入开平市供销合作联社2016年部门决算编报范围的单位共1个,是社本级预算单位,没有下属预算单位。


第二部分 开平市供销合作联社2015年部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:开平市供销合作联社

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

551.57

一、一般公共服务支出

16

0 

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

17

0 

三、事业收入

3

0

三、国防支出

18

0 

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

19

0 

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

20

0 

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

21

0 

 

7


七、社会保障和就业支出

22

176.56

 

8


八、医疗卫生与计划生育支出

23

18.71


9


九、商业服务业等支出

24

341.52


10


十、住房保障支出

25

14.79

本年收入合计

11

551.57

本年支出合计

26

551.57

用事业基金弥补收支差额

12

0

结余分配

27

0

年初结转和结余

13

0

年末结转和结余

28

0

 

14

 

 

29


总计

15

551.57 

总计

30

551.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。


收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 


公开02表



部门:开平市供销合作联社

 

 


 

 

单位:万元


项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

551.57

551.57

0

0

0

0

0


208

社会保障和就业支出

176.56

176.56

0

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

111.6

111.6

0

0

0

0

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

111.6

111.6

0

0

0

0

0


20808

抚恤

54.39

54.39

0

0

0

0

0


2080801

死亡抚恤

54.39

54.39

0

0

0

0

0


20899

其他社会保障和就业支出

10.56

10.56

0

0

0

0

0


2089901

其他社会保障和就业支出

10.56

10.56

0

0

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

18.71

18.71

0

0

0

0

0


21005

医疗保障

18.71

18.71

0

0

0

0

0


2100501

行政单位医疗

18.71

18.71

0

0

0

0

0


216

商业服务业等支出

341.52

341.52

0

0

0

0

0


21602

商业流通事务

341.52

341.52

0

0

0

0

0


2160201

行政运行

165.02

165.02

0

0

0

0

0


2160299

其他商业流通事务支出

176.5

176.5

0

0

0

0

0


221

住房保障支出

14.79

14.79

0

0

0

0

0


22102

住房改革支出

14.79

14.79

0

0

0

0

0


2210201

住房公积金

14.79

14.79

0

0

0

0

0














注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:开平市供销合作联社 单位:万元


项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

551.57 

375.07 

176.5 

0 

0 

0 


208

社会保障和就业支出

176.56

176.56

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

111.6

111.6

0

0

0

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

111.6

111.6

0

0

0

0


20808

抚恤

54.39

54.39

0

0

0

0


2080801

死亡抚恤

54.39 

54.39 

0

0

0

0


20899

其他社会保障和就业支出

10.56 

10.56 

0

0

0

0


2089901

其他社会保障和就业支出

10.56 

10.56 

0

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

18.71

18.71

0

0

0

0


21005

医疗保障

18.71

18.71

0

0

0

0


2100501

行政单位医疗

18.71

18.71

0

0

0

0


216

商业服务业等支出

341.52

165.02

176.5

0

0

0


21602

商业流通事务

341.52

165.02

176.5

0

0

0


2160201

行政运行

165.02

165.02

0

0

0

0


2160299

其他商业流通事务支出

176.5

0

176.5

0

0

0


221

住房保障支出

14.79 

14.79 

0

0

0

0


22102

住房改革支出

14.79 

14.79 

0

0

0

0


2210201

住房公积金

14.79 

14.79 

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 开平市供销合作联社 单位:万元


收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

551.57

一、一般公共服务支出

8

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

9

0

0

0




三、国防支出

10

0

0

0




四、公共安全支出

11

0

0

0




五、教育支出

12

0

0

0




六、科学技术支出

13

0

0

0




七、社会保障和就业支出

14

176.56

176.56

0




八、医疗卫生与计划生育支出

15

18.71

18.71

0




九、商业服务业等支出

16

341.52

341.52

0




十、住房保障支出

17

14.79

14.79

0

本年收入合计

3

551.57

本年支出合计

18

551.57

551.57

0

年初财政拨款结转和结余

4

0

年末结转和结余

19

0

0

0

一般公共预算财政拨款

5

0






政府性基金预算财政拨款

6

0














总计

7

551.57

总计

20

551.57

551.57

0

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

公开05表


部门:开平市供销合作联社

 

 

单位:万元


项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

551.57 

375.07 

176.5 


208

社会保障和就业支出

176.56

176.56

0


20805

行政事业单位离退休

111.6

111.6

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

111.6

111.6

0


20808

抚恤

54.39

54.39

0


2080801

死亡抚恤

54.39 

54.39 

0


20899

其他社会保障和就业支出

10.56 

10.56 

0


2089901

其他社会保障和就业支出

10.56 

10.56 

0


210

医疗卫生与计划生育支出

18.71

18.71

0


21005

医疗保障

18.71

18.71

0


2100501

行政单位医疗

18.71

18.71

0


216

商业服务业等支出

341.52

165.02

176.5


21602

商业流通事务

341.52

165.02

176.5


2160201

行政运行

165.02

165.02

0


2160299

其他商业流通事务支出

176.5

0

176.5


221

住房保障支出

14.79 

14.79 

0


22102

住房改革支出

14.79 

14.79 

0


2210201

住房公积金

14.79 

14.79 

0










注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:开平市供销合作联社 单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

166.99

302

商品和服务支出

27.29 


30101

基本工资

32.19

30201

办公费

0 


30102

津贴补贴

71.49

30202

印刷费

0 


30103

奖金

27.56

30203

咨询费

0 


30104

其他社会保障缴费

29.27

30204

手续费

0 


30106

伙食补助费

0

30205

水费

2.7 


30107

绩效工资

0

30206

电费

2.36 


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

3.16 


30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0 


30199

其他工资福利支出

6.48

30209

物业管理费

0 


303

对个人和家庭的补助

180.78

30211

差旅费

0 


30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0 


30302

退休费

111.6

30213

维修(护)费

0 


30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0 


30304

抚恤金

48.66

30215

会议费

0 


30305

生活补助

5.73

30216

培训费

0 


30306

救济费

0

30217

公务接待费

5.15 


30307

医疗费

0

30218

专用材料费

0 


30308

助学金

0

30224

被装购置费

0 


30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0 


30310

生产补贴

0

30226

劳务费

0 


30311

住房公积金

14.79

30227

委托业务费

0 


30312

提租补贴


30228

工会经费

0.21 


30313

购房补贴


30229

福利费

0.14 


30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

4.93 


30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

0 


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

税金及附加费用

0 


 

 

 

30299

其他商品和服务支出

8.64 


 

 

 

310

其他资本性支出

0 


 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0 


 

 

 

31002

办公设备购置

0 


 

 

 

31003

专用设备购置

0 


 

 

 

31005

基础设施建设

0 


 

 

 

31006

大型修缮

0 


 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0 


 

 

 

31008

物资储备

0 


 

 

 

31009

土地补偿

0 


 

 

 

31010

安置补助

0 


 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0 


 

 

 

31012

拆迁补偿

0 


 

 

 

31013

公务用车购置

0 


 

 

 

31019

其他交通工具购置

0 


 

 

 

31020

产权参股

0 


 

 

 

31099

其他资本性支出

0 


 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0 


 

 

 

30401

企业政策性补贴

0 


 

 

 

30402

事业单位补贴

0 


 

 

 

30403

财政贴息

0 


 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0 


 

 

 

307

债务利息支出

0 


 

 

 

30701

国内债务付息

0 


 

 

 

30707

国外债务付息

0 


 

 

 

399

其他支出

0 


 

 

 

39906

赠与

0 


人员经费合计

347.78

公用经费合计

27.29


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。









财政拨款“三公”经费支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表



部门:开平市供销合作联社

 

 

 

 

单位:万元


2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.8

 0

6

 0

 6

6.8 

10

 0

4.9

 0

4.9

5.1 






















注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表


部门:开平市供销合作联社

 

 

 

 

 

单位:万元


项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 0

0 

0 

 0

 0

 0


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。






一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表



部门:开平市供销合作联社

 

 

 

 

 

单位:万元


2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.8

0

6

0

6

6.8

10

0

4.9

0

4.9

5.1























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。


第三部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

开平市供销合作联社2015年度总收入551.57万元,其中本年收入551.57万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入551.57万元,比上年决算数增加203.08万元,增长58.27 %。主要原因:一是2015年公务用车改革,增加了公务交通补贴和死亡抚恤金等经费支出;二是得到省级、江门市级、开平市级新网工程、产销对接专项资金扶持金额增加176.5万元。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

3.事业收入0万元,与上年决算数持平。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

5.其他收入0万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

开平市供销合作联社2015年度总支出551.57万元,其中本年支出551.57万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出176.56万元,主要用于在职人员社会保障缴费和离退休人员退休费、抚恤金,比上年决算数增加56.75万元,增长47.37%,主要原因是2015年增加支出离退休人员的死亡抚恤金。

2.医疗卫生与计划生育支出18.71万元,主要支出项目有行政单位在职人员医疗费缴款,比上年决算数增加1.69 万元,增长9.9%,主要原因是2015年在职人员的工资增长,缴费基数增大,缴纳的医疗费增加。

3.商业服务业等支出341.52万元,主要支出项目是商品和服务支出(包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费)和省级、江门市级、开平市级专项资金等,比上年决算数增加143.48万元,增长72.45%,主要原因是省级、江门市级、开平市级专项资金增加。

4.住房保障支出14.79万元,主要支出项目是在职人员的住房公积金,比上年决算数增加1.17万元,增长8.6%,主要原因是2015年在职人员的工资增长,缴费基数增大,缴纳住房公积金增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

开平市供销合作联社2015年度财政拨款收入合计551.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入551.57万元,比年初预算数增加148.6万元,增长36.88%;主要原因是公务用车改革,增加了公务交通补贴和死亡抚恤金等经费支出,以及增加省级、江门市级、开平市级新网工程、产销对接专项资金;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平。

(二)2015年度财政拨款支出说明

开平市供销合作联社2015年度财政拨款支出合计551.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出551.57万元,比年初预算数增加148.6万元,增长36.88%;主要原因一是社会保障和就业支出增加54.39万元,增长44.52%,主要原因是增加支出离退休人员的死亡抚恤金。二是医疗卫生与计划生育支出减少0.07万元,下降3.73%,主要原因是缴纳的医疗费下降。三是商业服务业等支出增加144.47万元,增长73.32%,主要原因是省级、江门市级、开平市级专项资金增加。四是住房保障支出减少0.18万元,下降1.2%,主要原因是缴纳住房公积金减少。

政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数持平。

分功能科目看:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)111.6万元,主要用于退休人员退休费、节日补贴以及住房维修基金;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)54.39万元,主要用于死亡抚恤金;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)10.56万元,主要用于在职人员社会保障缴费。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)18.71万元,主要用于在职人员医疗缴费。

3.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)165.02万元,主要用于商品和服务支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等;商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)176.5万元,主要是用于省级、江门市级、开平市级新网工程和产销对接专项资金等。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)14.79万元,主要用于在职人员住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市供销合作联社2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.08万元,完成预算12.8万元的73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.93万元,完成预算6万元的78.3%;公务接待费支出决算为5.15万元,完成预算6.8万元的68%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.17万元,下降41.57%。其中:因公出国(境)费支出与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.22万元,下降46.12%;公务接待费支出决算减少2.95万元,下降46.12%。公务用车购置及运行维护费支出减少和公务接待费支出的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.93万元,占48.91%;公务接待费支出5.15万元,占51.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.93万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出4.93万元,2015年社机关1个单位公务用车保有量为1辆,主要用于日常公务出行使用。

3.公务接待费支出5.15万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,我社机关1个单位共发生国内接待60次,接待人数共858人。主要包括日常机关公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出27.29万元,比上年增加3.88万元,增长16.6%。主要原因是:办公用品购买和使用量增加。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支出1.7万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2015年,本单位没有项目进行预算绩效评价。


第四部分 名词解释

  • 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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开平市供销合作联社2015年部门决算公开
撰写时间:2016-12-07
来源: 本网


2015年开平市供销合作联社部门决算



目 录


第一部分 开平市供销合作联社概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况说明


第四部分 名词解释





第一部分 开平市供销合作联社概况

(一)部门主要职责

开平市供销合作联社是开平市供销合作联社(以下简称开平市供销社)成立于1951年4月,是开平市供销合作社的联合组织,是开平市政府直属的参照公务员法管理的正科级事业单位,属全国供销合作社系统的县(市)级管理机构。

开平市供销合作联社主要职能包括:

1.经市政府授权,对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹的经营进行组织、协调、管理,引导农民发展商品生产,促进城乡物资交流。发展农民合作经济组织,做好服务“三农”工作。

2.受市政府主管部门的委托,对全市烟花爆竹经营进行管理与指导,定期对全市烟花爆竹安全经营进行监督与检查。

3.受市政府主管部门委托授权,管理废旧物资回收市场秩序。

4.协调同有关部门的关系,组织开展对外经济、贸易、技术交流、促进供销社经济发展。

5.管理社有资产,行使本级社有资产出资人代表职能,维护供销社的合法权益。

6.参与省供销社和江门市供销社的各项活动。

7.承办市委、市政府和全国总社、省供销社及江门市供销社交办的其他事项。

8.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委和市政府有关农村工作的方针政策,加快供销社的改革发展。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入开平市供销合作联社2016年部门决算编报范围的单位共1个,是社本级预算单位,没有下属预算单位。


第二部分 开平市供销合作联社2015年部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:开平市供销合作联社

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

551.57

一、一般公共服务支出

16

0 

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

17

0 

三、事业收入

3

0

三、国防支出

18

0 

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

19

0 

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

20

0 

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

21

0 

 

7


七、社会保障和就业支出

22

176.56

 

8


八、医疗卫生与计划生育支出

23

18.71


9


九、商业服务业等支出

24

341.52


10


十、住房保障支出

25

14.79

本年收入合计

11

551.57

本年支出合计

26

551.57

用事业基金弥补收支差额

12

0

结余分配

27

0

年初结转和结余

13

0

年末结转和结余

28

0

 

14

 

 

29


总计

15

551.57 

总计

30

551.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。


收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 


公开02表



部门:开平市供销合作联社

 

 


 

 

单位:万元


项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

551.57

551.57

0

0

0

0

0


208

社会保障和就业支出

176.56

176.56

0

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

111.6

111.6

0

0

0

0

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

111.6

111.6

0

0

0

0

0


20808

抚恤

54.39

54.39

0

0

0

0

0


2080801

死亡抚恤

54.39

54.39

0

0

0

0

0


20899

其他社会保障和就业支出

10.56

10.56

0

0

0

0

0


2089901

其他社会保障和就业支出

10.56

10.56

0

0

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

18.71

18.71

0

0

0

0

0


21005

医疗保障

18.71

18.71

0

0

0

0

0


2100501

行政单位医疗

18.71

18.71

0

0

0

0

0


216

商业服务业等支出

341.52

341.52

0

0

0

0

0


21602

商业流通事务

341.52

341.52

0

0

0

0

0


2160201

行政运行

165.02

165.02

0

0

0

0

0


2160299

其他商业流通事务支出

176.5

176.5

0

0

0

0

0


221

住房保障支出

14.79

14.79

0

0

0

0

0


22102

住房改革支出

14.79

14.79

0

0

0

0

0


2210201

住房公积金

14.79

14.79

0

0

0

0

0














注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:开平市供销合作联社 单位:万元


项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

551.57 

375.07 

176.5 

0 

0 

0 


208

社会保障和就业支出

176.56

176.56

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

111.6

111.6

0

0

0

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

111.6

111.6

0

0

0

0


20808

抚恤

54.39

54.39

0

0

0

0


2080801

死亡抚恤

54.39 

54.39 

0

0

0

0


20899

其他社会保障和就业支出

10.56 

10.56 

0

0

0

0


2089901

其他社会保障和就业支出

10.56 

10.56 

0

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

18.71

18.71

0

0

0

0


21005

医疗保障

18.71

18.71

0

0

0

0


2100501

行政单位医疗

18.71

18.71

0

0

0

0


216

商业服务业等支出

341.52

165.02

176.5

0

0

0


21602

商业流通事务

341.52

165.02

176.5

0

0

0


2160201

行政运行

165.02

165.02

0

0

0

0


2160299

其他商业流通事务支出

176.5

0

176.5

0

0

0


221

住房保障支出

14.79 

14.79 

0

0

0

0


22102

住房改革支出

14.79 

14.79 

0

0

0

0


2210201

住房公积金

14.79 

14.79 

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 开平市供销合作联社 单位:万元


收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

551.57

一、一般公共服务支出

8

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

9

0

0

0




三、国防支出

10

0

0

0




四、公共安全支出

11

0

0

0




五、教育支出

12

0

0

0




六、科学技术支出

13

0

0

0




七、社会保障和就业支出

14

176.56

176.56

0




八、医疗卫生与计划生育支出

15

18.71

18.71

0




九、商业服务业等支出

16

341.52

341.52

0




十、住房保障支出

17

14.79

14.79

0

本年收入合计

3

551.57

本年支出合计

18

551.57

551.57

0

年初财政拨款结转和结余

4

0

年末结转和结余

19

0

0

0

一般公共预算财政拨款

5

0






政府性基金预算财政拨款

6

0














总计

7

551.57

总计

20

551.57

551.57

0

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

公开05表


部门:开平市供销合作联社

 

 

单位:万元


项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

551.57 

375.07 

176.5 


208

社会保障和就业支出

176.56

176.56

0


20805

行政事业单位离退休

111.6

111.6

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

111.6

111.6

0


20808

抚恤

54.39

54.39

0


2080801

死亡抚恤

54.39 

54.39 

0


20899

其他社会保障和就业支出

10.56 

10.56 

0


2089901

其他社会保障和就业支出

10.56 

10.56 

0


210

医疗卫生与计划生育支出

18.71

18.71

0


21005

医疗保障

18.71

18.71

0


2100501

行政单位医疗

18.71

18.71

0


216

商业服务业等支出

341.52

165.02

176.5


21602

商业流通事务

341.52

165.02

176.5


2160201

行政运行

165.02

165.02

0


2160299

其他商业流通事务支出

176.5

0

176.5


221

住房保障支出

14.79 

14.79 

0


22102

住房改革支出

14.79 

14.79 

0


2210201

住房公积金

14.79 

14.79 

0










注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:开平市供销合作联社 单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

166.99

302

商品和服务支出

27.29 


30101

基本工资

32.19

30201

办公费

0 


30102

津贴补贴

71.49

30202

印刷费

0 


30103

奖金

27.56

30203

咨询费

0 


30104

其他社会保障缴费

29.27

30204

手续费

0 


30106

伙食补助费

0

30205

水费

2.7 


30107

绩效工资

0

30206

电费

2.36 


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

3.16 


30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0 


30199

其他工资福利支出

6.48

30209

物业管理费

0 


303

对个人和家庭的补助

180.78

30211

差旅费

0 


30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0 


30302

退休费

111.6

30213

维修(护)费

0 


30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0 


30304

抚恤金

48.66

30215

会议费

0 


30305

生活补助

5.73

30216

培训费

0 


30306

救济费

0

30217

公务接待费

5.15 


30307

医疗费

0

30218

专用材料费

0 


30308

助学金

0

30224

被装购置费

0 


30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0 


30310

生产补贴

0

30226

劳务费

0 


30311

住房公积金

14.79

30227

委托业务费

0 


30312

提租补贴


30228

工会经费

0.21 


30313

购房补贴


30229

福利费

0.14 


30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

4.93 


30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

0 


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

税金及附加费用

0 


 

 

 

30299

其他商品和服务支出

8.64 


 

 

 

310

其他资本性支出

0 


 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0 


 

 

 

31002

办公设备购置

0 


 

 

 

31003

专用设备购置

0 


 

 

 

31005

基础设施建设

0 


 

 

 

31006

大型修缮

0 


 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0 


 

 

 

31008

物资储备

0 


 

 

 

31009

土地补偿

0 


 

 

 

31010

安置补助

0 


 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0 


 

 

 

31012

拆迁补偿

0 


 

 

 

31013

公务用车购置

0 


 

 

 

31019

其他交通工具购置

0 


 

 

 

31020

产权参股

0 


 

 

 

31099

其他资本性支出

0 


 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0 


 

 

 

30401

企业政策性补贴

0 


 

 

 

30402

事业单位补贴

0 


 

 

 

30403

财政贴息

0 


 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0 


 

 

 

307

债务利息支出

0 


 

 

 

30701

国内债务付息

0 


 

 

 

30707

国外债务付息

0 


 

 

 

399

其他支出

0 


 

 

 

39906

赠与

0 


人员经费合计

347.78

公用经费合计

27.29


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。









财政拨款“三公”经费支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表



部门:开平市供销合作联社

 

 

 

 

单位:万元


2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.8

 0

6

 0

 6

6.8 

10

 0

4.9

 0

4.9

5.1 






















注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表


部门:开平市供销合作联社

 

 

 

 

 

单位:万元


项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 0

0 

0 

 0

 0

 0


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。






一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表



部门:开平市供销合作联社

 

 

 

 

 

单位:万元


2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.8

0

6

0

6

6.8

10

0

4.9

0

4.9

5.1























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。


第三部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

开平市供销合作联社2015年度总收入551.57万元,其中本年收入551.57万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入551.57万元,比上年决算数增加203.08万元,增长58.27 %。主要原因:一是2015年公务用车改革,增加了公务交通补贴和死亡抚恤金等经费支出;二是得到省级、江门市级、开平市级新网工程、产销对接专项资金扶持金额增加176.5万元。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

3.事业收入0万元,与上年决算数持平。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

5.其他收入0万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

开平市供销合作联社2015年度总支出551.57万元,其中本年支出551.57万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出176.56万元,主要用于在职人员社会保障缴费和离退休人员退休费、抚恤金,比上年决算数增加56.75万元,增长47.37%,主要原因是2015年增加支出离退休人员的死亡抚恤金。

2.医疗卫生与计划生育支出18.71万元,主要支出项目有行政单位在职人员医疗费缴款,比上年决算数增加1.69 万元,增长9.9%,主要原因是2015年在职人员的工资增长,缴费基数增大,缴纳的医疗费增加。

3.商业服务业等支出341.52万元,主要支出项目是商品和服务支出(包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费)和省级、江门市级、开平市级专项资金等,比上年决算数增加143.48万元,增长72.45%,主要原因是省级、江门市级、开平市级专项资金增加。

4.住房保障支出14.79万元,主要支出项目是在职人员的住房公积金,比上年决算数增加1.17万元,增长8.6%,主要原因是2015年在职人员的工资增长,缴费基数增大,缴纳住房公积金增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

开平市供销合作联社2015年度财政拨款收入合计551.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入551.57万元,比年初预算数增加148.6万元,增长36.88%;主要原因是公务用车改革,增加了公务交通补贴和死亡抚恤金等经费支出,以及增加省级、江门市级、开平市级新网工程、产销对接专项资金;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平。

(二)2015年度财政拨款支出说明

开平市供销合作联社2015年度财政拨款支出合计551.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出551.57万元,比年初预算数增加148.6万元,增长36.88%;主要原因一是社会保障和就业支出增加54.39万元,增长44.52%,主要原因是增加支出离退休人员的死亡抚恤金。二是医疗卫生与计划生育支出减少0.07万元,下降3.73%,主要原因是缴纳的医疗费下降。三是商业服务业等支出增加144.47万元,增长73.32%,主要原因是省级、江门市级、开平市级专项资金增加。四是住房保障支出减少0.18万元,下降1.2%,主要原因是缴纳住房公积金减少。

政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数持平。

分功能科目看:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)111.6万元,主要用于退休人员退休费、节日补贴以及住房维修基金;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)54.39万元,主要用于死亡抚恤金;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)10.56万元,主要用于在职人员社会保障缴费。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)18.71万元,主要用于在职人员医疗缴费。

3.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)165.02万元,主要用于商品和服务支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等;商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)176.5万元,主要是用于省级、江门市级、开平市级新网工程和产销对接专项资金等。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)14.79万元,主要用于在职人员住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市供销合作联社2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.08万元,完成预算12.8万元的73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.93万元,完成预算6万元的78.3%;公务接待费支出决算为5.15万元,完成预算6.8万元的68%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.17万元,下降41.57%。其中:因公出国(境)费支出与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.22万元,下降46.12%;公务接待费支出决算减少2.95万元,下降46.12%。公务用车购置及运行维护费支出减少和公务接待费支出的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.93万元,占48.91%;公务接待费支出5.15万元,占51.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.93万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出4.93万元,2015年社机关1个单位公务用车保有量为1辆,主要用于日常公务出行使用。

3.公务接待费支出5.15万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,我社机关1个单位共发生国内接待60次,接待人数共858人。主要包括日常机关公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出27.29万元,比上年增加3.88万元,增长16.6%。主要原因是:办公用品购买和使用量增加。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支出1.7万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2015年,本单位没有项目进行预算绩效评价。


第四部分 名词解释

  • 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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