2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.37 万元,比上年减少3.33 万元,下降21.21 %,主要原因是严格执行中央八项规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制车辆运行成本及减少公务接待活动 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是无安排出境业务,与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 9 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 9 万元),比上年减少0.2 万元,下降2.17 %,主要原因是严格预算执行要求,厉行节约,严格控制车辆运行成本 ;公务接待费 3.37 万元,比上年 减少3.13 万元,下降48.15 %,主要原因是严格执行中央八项规定,严格预算执行要求,厉行节约,减少公务接待活动 。
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2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.37 万元,比上年减少3.33 万元,下降21.21 %,主要原因是严格执行中央八项规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制车辆运行成本及减少公务接待活动 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是无安排出境业务,与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 9 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 9 万元),比上年减少0.2 万元,下降2.17 %,主要原因是严格预算执行要求,厉行节约,严格控制车辆运行成本 ;公务接待费 3.37 万元,比上年 减少3.13 万元,下降48.15 %,主要原因是严格执行中央八项规定,严格预算执行要求,厉行节约,减少公务接待活动 。
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