2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开平市卫生和计划生育局汇总 2017 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 51.06 万元,完成预算 51.76 万元的 98.60% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预 算 0 万元的 0.00% ;公务用车购置及运行费支出决算为 36.82 万元,完成预算 37.52 万元的 98.10% ;公务接待费支出决算 为 14.24 万元,完成预算 14.24 万元的 100.00% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控 制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 14.17 万元, 下降 21.70% 。其中:因公出国(境) 费支出决算 增加 0 万元,增长 0% ;公务用车购置及运行费支 出决算 减少 16.12 万元,下降 30.40% ;公务接待费支出决算 增加 1.95 万元,增长 15.90% 。 因公出国(境)费与 2016 年持平的主要情况:没有因公出国计划;公务用车购置及运行费支出 减少的主要情况:公务用车改革后严格按照有关规定加强公务用 车管理,规范公务用车支出;公务接待费支出增加的主要情况: 我局下属单位流动人口计划生育管理服务中心 2016 年的公务接 待较少,在我市 2017 年列入全国流动人口卫生计生动态监测点 后,公务接待明显增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 36.82 万 元,占 72.12% ;公务接待费支出 14.24 万元,占 27.88% 。具 体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容 包括: 无。
2.公务用车购置及运行维护费支出 36.82 万元,其中:公 务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 36.82 万元, 2017 年局机关及下属 27 个单位 公务用车保有量为 (含救护车等特种用车)69 辆,主 要用于 公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3.公务接待费支出 14.24 万元,主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年,局机关及下属 27 个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国 内接待 275 次,接待人数共 2385 人, 主要包括餐费、住宿费。
名词解释
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工 作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购 置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。
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(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开平市卫生和计划生育局汇总 2017 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 51.06 万元,完成预算 51.76 万元的 98.60% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预 算 0 万元的 0.00% ;公务用车购置及运行费支出决算为 36.82 万元,完成预算 37.52 万元的 98.10% ;公务接待费支出决算 为 14.24 万元,完成预算 14.24 万元的 100.00% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控 制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 14.17 万元, 下降 21.70% 。其中:因公出国(境) 费支出决算 增加 0 万元,增长 0% ;公务用车购置及运行费支 出决算 减少 16.12 万元,下降 30.40% ;公务接待费支出决算 增加 1.95 万元,增长 15.90% 。 因公出国(境)费与 2016 年持平的主要情况:没有因公出国计划;公务用车购置及运行费支出 减少的主要情况:公务用车改革后严格按照有关规定加强公务用 车管理,规范公务用车支出;公务接待费支出增加的主要情况: 我局下属单位流动人口计划生育管理服务中心 2016 年的公务接 待较少,在我市 2017 年列入全国流动人口卫生计生动态监测点 后,公务接待明显增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 36.82 万 元,占 72.12% ;公务接待费支出 14.24 万元,占 27.88% 。具 体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容 包括: 无。
2.公务用车购置及运行维护费支出 36.82 万元,其中:公 务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 36.82 万元, 2017 年局机关及下属 27 个单位 公务用车保有量为 (含救护车等特种用车)69 辆,主 要用于 公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3.公务接待费支出 14.24 万元,主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年,局机关及下属 27 个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国 内接待 275 次,接待人数共 2385 人, 主要包括餐费、住宿费。
名词解释
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工 作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购 置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。
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