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关于蚬冈镇2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算(草案)的报告
撰写时间:2020-02-28
来源: 本网
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二0一年财政预算执行情况

2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年,我镇财政工作以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,在镇委镇政府的正确领导下、在镇人大的监督指导下,以“保运转、保民生、保重点、收支平衡”为原则,不断提高财政资金使用绩效,扎实推进各项工作,全镇财政预算执行的总体情况良好,顺利完成市政府下达的年度目标任务,为经济社会发展提供了有力保障。

一、收入方面

2018年我镇财政总收入1346.83万元,比上年增加28.51万元,增长2.16%,完成年度预算的105.85%,其中:

1、一般公共预算收入667.98万元,比上年增加68.51万元,完成年度预算的103.17%,完成上级下达年度任务的101.36%。其中,国税189.72万元,占地方一般公共预算收入的28.4%;地税478.26万元,占地方一般公共预算收入的71.6%。

2、体制补助收入591万元,与上年持平。

3、专项转移支付收入87.6万元,比上年减少22.13万元,负增长20.17%。

4、本年无其他一般性转移支付收入,比上年减少7.69万元。

5、本年基金预算收入,比上年减少9.33万元。

6、其他收入0.25万元,比上年减少0.85万元。

二、支出方面

2018年财政总支出1377.35万元,比上年增加52.51万元,增长3.96%,完成年度预算的105.46%,其中:

1、公共财政预算支出1377.35万元,比上年增加61.87万元,增长4.7%,完成年度预算的105.46%,其中:

一般公共服务支出384.17万元(含人大经费30万元),比上年增加5.8万元,增长1.53%,完成年度预算的103.03%。

国防支出7万元,比上年增加0.7万,增长11.11%,完成年度预算的100%。

公共安全支出179.72万元,比上年增加31.03万元,增长20.87%,完成年度预算的107.4%。

教育支出3.02万元,上年无支出,完成年度预算的120.8%。

文化体育与传媒支出16.56万元,比上年减少20.36万元,负增长55.15%,完成年度预算的100%。

社会保障和就业支出375.82万元,比上年增加19.29万元,增长5.41%,完成年度预算的128.73%。

医疗卫生支出300.97万元,比上年减少32.56万元,负增长9.76%,完成年度预算的84.79%。

城乡社区支出2.5万元,比上年增加0.03万元,增长1.21%,完成年度预算的83.33%。

农林水支出71.77万元,比上年增加19.11万元,增长36.29%,完成年度预算的132.69%。

住房保障支出35.82万元,上年无支出,完成年度预算的100%。

2、基金预算上年支出9.33万元,本年无支出。

三、收支决算

2017年结余36.04万元,2018年我镇财政总收入1346.83万元,财政总支出1377.35万元,收支对比,滚存结余5.52万元。

2018年,全镇财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得了较好成绩。这些成绩的取得得益于镇委镇政府的正确领导,得益于镇人大的有力监督和支持,得益于全镇人民的共同努力。我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难,主要表现在:经济下行压力较大,经济总量小,税源薄弱,财政收入增速不足;财政刚性支出增长加快,财力缺口严重,收支平衡压力加剧。对于这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

二0一年财政预算(草案)

2019年我镇预算编制的指导思想是:深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在广东视察的重要讲话精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢固树立“过紧日子”思想,全力保工资、保运转、保民生、保重点;厉行勤俭节约,从严控制一般性支出;加大资金统筹力度,着力盘活存量资金,优化支出结构,提高资金使用效益,促进我镇经济社会平稳健康发展

根据今年经济社会发展情况和上述要求,2019年我镇财政收支预算安排如下:

一、收入方面

2019年财政预算总收入1551.59万元,比上年增长15.2%,增收金额204.76万元,其中:

1、一般公共预算收入721.59万元,比上年增长8%,增收金额53.61万元。

2、体制补助收入591万元,与上年持平。

3、专项转移支付收入79万元,比上年减收8.6万元,负增长9.82%。

4、均衡性转移支付收入160万元。

二、支出方面

2019年财政预算总支出1555.85万元,比上年增长12.96%,增支金额178.5万元,其中:

1、公共财政预算支出1555.85万元,比上年增长12.96%,增支金额178.5万元,其中:

一般公共服务支出408.78万元(含人大经费45万元),比上年增长6.4%,增支金额24.61万元。

国防支出7万元,与上年持平。

公共安全支出245.62万元,比上年增长36.67%,增支金额65.9万元。

教育支出2.5万元,比上年负增长17.22%,减支金额0.52万元。

文化旅游体育与传媒支出16.79万元,比上年增长1.39%,增支金额0.23万元。

社会保障和就业支出384.35万元,比上年增长2.27%,增支金额8.53万元。

卫生健康319.56万元,比上年增长6.18%,增支金额18.59万元。

城乡社区支出3万元,比上年增长20%,增支金额为0.5万元。

农林水支出104.04万元,比上年增长44.96%,增支金额32.27万元。

住房保障支出64.21万元,比上年增长79.26%,增支金额28.39万元。

2、基金预算本年无支出。

三、收支决算

2019年结余5.52万元,2019年财政预算总收入1551.59万元, 财政预算总支出1555.85万元,收支对比,滚存结余1.26万元。


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关于蚬冈镇2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算(草案)的报告
撰写时间:2020-02-28
来源: 本网

二0一年财政预算执行情况

2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年,我镇财政工作以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,在镇委镇政府的正确领导下、在镇人大的监督指导下,以“保运转、保民生、保重点、收支平衡”为原则,不断提高财政资金使用绩效,扎实推进各项工作,全镇财政预算执行的总体情况良好,顺利完成市政府下达的年度目标任务,为经济社会发展提供了有力保障。

一、收入方面

2018年我镇财政总收入1346.83万元,比上年增加28.51万元,增长2.16%,完成年度预算的105.85%,其中:

1、一般公共预算收入667.98万元,比上年增加68.51万元,完成年度预算的103.17%,完成上级下达年度任务的101.36%。其中,国税189.72万元,占地方一般公共预算收入的28.4%;地税478.26万元,占地方一般公共预算收入的71.6%。

2、体制补助收入591万元,与上年持平。

3、专项转移支付收入87.6万元,比上年减少22.13万元,负增长20.17%。

4、本年无其他一般性转移支付收入,比上年减少7.69万元。

5、本年基金预算收入,比上年减少9.33万元。

6、其他收入0.25万元,比上年减少0.85万元。

二、支出方面

2018年财政总支出1377.35万元,比上年增加52.51万元,增长3.96%,完成年度预算的105.46%,其中:

1、公共财政预算支出1377.35万元,比上年增加61.87万元,增长4.7%,完成年度预算的105.46%,其中:

一般公共服务支出384.17万元(含人大经费30万元),比上年增加5.8万元,增长1.53%,完成年度预算的103.03%。

国防支出7万元,比上年增加0.7万,增长11.11%,完成年度预算的100%。

公共安全支出179.72万元,比上年增加31.03万元,增长20.87%,完成年度预算的107.4%。

教育支出3.02万元,上年无支出,完成年度预算的120.8%。

文化体育与传媒支出16.56万元,比上年减少20.36万元,负增长55.15%,完成年度预算的100%。

社会保障和就业支出375.82万元,比上年增加19.29万元,增长5.41%,完成年度预算的128.73%。

医疗卫生支出300.97万元,比上年减少32.56万元,负增长9.76%,完成年度预算的84.79%。

城乡社区支出2.5万元,比上年增加0.03万元,增长1.21%,完成年度预算的83.33%。

农林水支出71.77万元,比上年增加19.11万元,增长36.29%,完成年度预算的132.69%。

住房保障支出35.82万元,上年无支出,完成年度预算的100%。

2、基金预算上年支出9.33万元,本年无支出。

三、收支决算

2017年结余36.04万元,2018年我镇财政总收入1346.83万元,财政总支出1377.35万元,收支对比,滚存结余5.52万元。

2018年,全镇财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得了较好成绩。这些成绩的取得得益于镇委镇政府的正确领导,得益于镇人大的有力监督和支持,得益于全镇人民的共同努力。我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难,主要表现在:经济下行压力较大,经济总量小,税源薄弱,财政收入增速不足;财政刚性支出增长加快,财力缺口严重,收支平衡压力加剧。对于这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

二0一年财政预算(草案)

2019年我镇预算编制的指导思想是:深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在广东视察的重要讲话精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢固树立“过紧日子”思想,全力保工资、保运转、保民生、保重点;厉行勤俭节约,从严控制一般性支出;加大资金统筹力度,着力盘活存量资金,优化支出结构,提高资金使用效益,促进我镇经济社会平稳健康发展

根据今年经济社会发展情况和上述要求,2019年我镇财政收支预算安排如下:

一、收入方面

2019年财政预算总收入1551.59万元,比上年增长15.2%,增收金额204.76万元,其中:

1、一般公共预算收入721.59万元,比上年增长8%,增收金额53.61万元。

2、体制补助收入591万元,与上年持平。

3、专项转移支付收入79万元,比上年减收8.6万元,负增长9.82%。

4、均衡性转移支付收入160万元。

二、支出方面

2019年财政预算总支出1555.85万元,比上年增长12.96%,增支金额178.5万元,其中:

1、公共财政预算支出1555.85万元,比上年增长12.96%,增支金额178.5万元,其中:

一般公共服务支出408.78万元(含人大经费45万元),比上年增长6.4%,增支金额24.61万元。

国防支出7万元,与上年持平。

公共安全支出245.62万元,比上年增长36.67%,增支金额65.9万元。

教育支出2.5万元,比上年负增长17.22%,减支金额0.52万元。

文化旅游体育与传媒支出16.79万元,比上年增长1.39%,增支金额0.23万元。

社会保障和就业支出384.35万元,比上年增长2.27%,增支金额8.53万元。

卫生健康319.56万元,比上年增长6.18%,增支金额18.59万元。

城乡社区支出3万元,比上年增长20%,增支金额为0.5万元。

农林水支出104.04万元,比上年增长44.96%,增支金额32.27万元。

住房保障支出64.21万元,比上年增长79.26%,增支金额28.39万元。

2、基金预算本年无支出。

三、收支决算

2019年结余5.52万元,2019年财政预算总收入1551.59万元, 财政预算总支出1555.85万元,收支对比,滚存结余1.26万元。


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